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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4475 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, FAROL, TERMINAL, CABO, MOTOR VID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO 415/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1577/2020. 1.074,00 1.074,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 PEÇAS, LAMPADA, FAROL, TERMINAL, CABO, MOTOR VID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO 415/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1577/2020. 1.074,00
15/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/8242 ANEXA E ATESTADA PELO PREF. MUN. ABEL GRAVE. 1.074,00
22/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004475/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 1.074,00
TOTAL 1.074,00 1.074,00 1.074,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.