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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DAVI MIKHAIL CHAVES FREIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4495 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM MEDICINA PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO COMBATE AO COVID 19, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, VALOR ESTE REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, INICIANDO EM 24/03/2020 CFE.CONTRATO EMERGENCIAL Nº024/2020 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020. 0,00 2.188,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM MEDICINA PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO COMBATE AO COVID 19, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, VALOR ESTE REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, INICIANDO EM 24/03/2020 CFE.CONTRATO EMERGENCIAL Nº024/2020 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020. 2.188,34
26/03/2020 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INCORRETAMENTE. -2.188,34
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.