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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 464 Data de lançamento: 08/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CHAVE FENDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 011/2020.ORDEM DE COMPRA 15/2020. 9,26 9,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2020 OUTROS, CHAVE FENDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 011/2020.ORDEM DE COMPRA 15/2020. 9,26
15/01/2020 OUTROS, CHAVE FENDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 011/2020.ORDEM DE COMPRA 15/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 63958 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 9,26
22/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000464/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 9,26
TOTAL 9,26 9,26 9,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.