O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 469 Data de lançamento: 08/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/GRAMADO- RS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA A CIDADE DE GRAMADO/RS, ONDE PARTICIPARÃO DO NATAL LUZ DE GRAMADO NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 001/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 005/2020. 5.400,00 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2020 TRANSPORTE P/GRAMADO- RS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA A CIDADE DE GRAMADO/RS, ONDE PARTICIPARÃO DO NATAL LUZ DE GRAMADO NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 001/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 005/2020. 5.400,00
10/01/2020 TRANSPORTE P/GRAMADO- RS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA A CIDADE DE GRAMADO/RS, ONDE PARTICIPARÃO DO NATAL LUZ DE GRAMADO NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 001/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 005/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 5.400,00
16/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 469/2020 - REF. JANEIRO/2020 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 15319 5.221,80
16/01/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2020 178,20
TOTAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 10/01/2020 178,20 63/2020 Lançada
TOTAL   178,20