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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 502 Data de lançamento: 10/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 2136 VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 23/2020. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 2136 VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 23/2020. 120,00
14/01/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 2136 VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 23/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27.643.664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 120,00
16/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000502/2020 IVANDRO MEIRELES - 21463 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.