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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5215 Data de lançamento: 27/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, EMEI PROGRESSO E EMEI PLANALTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. 0,00 748,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, EMEI PROGRESSO E EMEI PLANALTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. 748,89
27/03/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, EMEI PROGRESSO E EMEI PLANALTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5333 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN. 748,89
01/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ, EMEI PROGRESSO E EMEI PLANALTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº125/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5333 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN. 714,67
01/04/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5215/2020 34,22
TOTAL 748,89 748,89 748,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/03/2020 34,22 1644/2020 Lançada
TOTAL   34,22