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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5320 Data de lançamento: 31/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,BORRACHA VEDAÇÃO,PARAFUSO PLAST. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA REFORMAS NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 485/2020.ORDEM DE COMPRA 1638/2020. 29,65 29,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2020 OUTROS,BORRACHA VEDAÇÃO,PARAFUSO PLAST. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA REFORMAS NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 485/2020.ORDEM DE COMPRA 1638/2020. 29,65
22/04/2020 OUTROS,BORRACHA VEDAÇÃO,PARAFUSO PLAST. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA REFORMAS NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 485/2020.ORDEM DE COMPRA 1638/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66160 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 29,65
27/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005320/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 29,65
TOTAL 29,65 29,65 29,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.