Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5325 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 478/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1644/2020. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 478/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1644/2020. |
240,00 |
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15/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/077 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. |
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240,00 |
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24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005325/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.