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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5329 Data de lançamento: 31/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2353/2020. 0,01
31/03/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,82 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº57/2016 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2353/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/28 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. 0,01
14/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005329/2020 LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO - 3978 0,01
TOTAL 0,01 0,01 0,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.