Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5401
Data de lançamento:
01/04/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 1.718,76 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4501/2020 E OP 1957/2020.
0,00
343,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 1.718,76 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4501/2020 E OP 1957/2020.
343,75
01/04/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.718,76 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4501/2020 E OP 1957/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
343,75
20/05/2020
Pagamento de Empenho 5401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
343,75
TOTAL
343,75
343,75
343,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.