Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5427 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OUTROS, ROTEADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 577/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2020. |
228,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2020 |
OUTROS, ROTEADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 577/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2020. |
228,00 |
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07/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10749; ANEXA E ATESTADAPELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. |
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228,00 |
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15/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005427/2020
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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228,00 |
TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.