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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5442 Data de lançamento: 03/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, BROCA, PARAFUSO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ORGANIZAÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL E PAPEL TOALHA NOS CORREDORES DO PAM COMO MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 527/2020 E ORDEM DE COMPRA 1675/2020. 293,78 293,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2020 MATERIAIS DIVERSOS, BROCA, PARAFUSO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ORGANIZAÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL E PAPEL TOALHA NOS CORREDORES DO PAM COMO MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 527/2020 E ORDEM DE COMPRA 1675/2020. 293,78
08/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/65832 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 293,78
15/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005442/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 293,78
TOTAL 293,78 293,78 293,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.