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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VELSI LUIZ GATTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5449 Data de lançamento: 03/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/FAXINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO (IDA E VOLTA) NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE MEMORANDO SS/AB 421/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1681/2020. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2020 TRANSPORTE P/FAXINAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO (IDA E VOLTA) NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE MEMORANDO SS/AB 421/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1681/2020. 1.200,00
13/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/014 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 1.200,00
23/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005449/2020 VELSI LUIZ GATTI ME - 20781 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.