Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5501 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO CHAPA AÇO
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE.MEMORANDO INTERNO 460/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1720/2020. |
2.268,00 |
2.268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2020 |
SERVIÇO CHAPA AÇO
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE.MEMORANDO INTERNO 460/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1720/2020. |
2.268,00 |
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17/04/2020 |
SERVIÇO CHAPA AÇO
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL Nº 144 CFE.MEMORANDO INTERNO 460/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1720/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO PAULO SÉRGIO VOGT.
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2.268,00 |
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24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005501/2020
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378 |
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2.268,00 |
TOTAL |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.