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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Data de lançamento: 08/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/CALHAS,TUBOS SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONSERTOS NO TELHADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 484/2020.ORDEM DE COMPRA 1752/2020. 660,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2020 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/CALHAS,TUBOS SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONSERTOS NO TELHADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 484/2020.ORDEM DE COMPRA 1752/2020. 660,00
19/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONSERTOS NO TELHADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 484/2020.ORDEM DE COMPRA 1752/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 029.289.972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 660,00
21/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005554/2020 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.