Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5600 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 503/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1810/2020. |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 503/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1810/2020. |
1.050,00 |
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15/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/015 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ADM/PED. CLEDECI CHIESA. |
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1.050,00 |
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23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005600/2020
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 |
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1.050,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.