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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 561 Data de lançamento: 13/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SAPMA 003/2020. 1.175,00 4.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2020 Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SAPMA 003/2020. 4.700,00
28/01/2020 Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SAPMA 003/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114954 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE. 4.700,00
13/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005326 PAGTO. REF. EMPENHO 000561/2020 GF PNEUS - 27699 4.700,00
TOTAL 4.700,00 4.700,00 4.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.