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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 14/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇASJG DE JUNTAS,PLAINA,MATERIAIS,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VRT DUSTER 9317, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 1877/2020. 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2020 PEÇASJG DE JUNTAS,PLAINA,MATERIAIS,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VRT DUSTER 9317, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 1877/2020. 530,00
22/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/775; ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADELCIO DA ROSA. 530,00
27/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005765/2020 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.