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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO VOGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5788 Data de lançamento: 15/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ROTEADOR INTELBRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR "DUAL BAND" PARA USO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CADASTRO DOS AUXÍLIOS EMERGENCIAIS, CFE MEMORANDO SAP 143/2020.ORDEM DE COMPRA 1907/2020. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2020 OUTROS, ROTEADOR INTELBRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR "DUAL BAND" PARA USO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CADASTRO DOS AUXÍLIOS EMERGENCIAIS, CFE MEMORANDO SAP 143/2020.ORDEM DE COMPRA 1907/2020. 450,00
23/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/145 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 450,00
30/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005788/2020 EDUARDO VOGEL - 18609 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.