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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 15/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES BAIRRO FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 97/2020. 730,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES BAIRRO FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 97/2020. 730,00
21/01/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES BAIRRO FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 97/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 730,00
30/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005285 PAGTO. REF. EMPENHO 000590/2020 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.