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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIRO MARINHO HOMERCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6603 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, EM FRENTE AO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2056/2020. 16.864,10 16.864,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, EM FRENTE AO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2056/2020. 16.864,10
28/04/2020 SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, EM FRENTE AO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2056/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO PAULO SÉRGIO VOGT. 16.864,10
29/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, EM FRENTE AO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2056/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 16.628,01
29/04/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6603/2020 50,59
29/04/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6603/2020 185,50
TOTAL 16.864,10 16.864,10 16.864,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/04/2020 50,59 2369/2020 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/04/2020 185,50 2369/2020 Lançada
TOTAL   236,09