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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6675 Data de lançamento: 29/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LANTERNA, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MB ABT PREFIXO 1778 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 038/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2102/2020. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2020 OUTROS, LANTERNA, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MB ABT PREFIXO 1778 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 038/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2102/2020. 85,00
30/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/177; ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADELCIO DA ROSA. 85,00
05/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006675/2020 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.