Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
6792
Data de lançamento:
04/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 95 AMP., SUPORTE BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 95AMP DESTINADA PARA O VEÍCULO F250, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 592/2020 E ORDEM DE COMPRA 2126/2020.
538,00
538,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2020
BATERIA 95 AMP., SUPORTE BATERIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 95AMP DESTINADA PARA O VEÍCULO F250, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 592/2020 E ORDEM DE COMPRA 2126/2020.
538,00
15/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 95AMP DESTINADA PARA O VEÍCULO F250, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 592/2020 E ORDEM DE COMPRA 2126/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 029228181/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
538,00
20/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006792/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
538,00
TOTAL
538,00
538,00
538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.