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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6845 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE 6,5 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA) DA CAMPANHA DO COVID 19, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 0,00 184,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 VALOR REF. SERVIÇOS DE 6,5 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA) DA CAMPANHA DO COVID 19, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 184,40
06/05/2020 VALOR REF. SERVIÇOS DE 6,5 HORAS DE DIVULGAÇÃO (CARRO PROPAGANDA) DA CAMPANHA DO COVID 19, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 184,40
13/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006845/2020 MARLI KERN ME - 13922 184,40
TOTAL 184,40 184,40 184,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.