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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho
Número do empenho: 6972 Data de lançamento: 14/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES ABC 4KG DESTINADOS PARA O GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA E RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTORES ABC 4KG DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2287/2020. 60,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2020 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES ABC 4KG DESTINADOS PARA O GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA E RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTORES ABC 4KG DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2287/2020. 960,00
21/05/2020 SERVIÇO RECARGA EXTINTORES ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES ABC 4KG DESTINADOS PARA O GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA E RECARGA DE 09 (NOVE) EXTINTORES ABC 4KG DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 942/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2287/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 960,00
25/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006972/2020 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.