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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7090 Data de lançamento: 18/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 MATERIAL DE LIMPEZA, ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LT 9,98 598,80
60.00 MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE 2 LT. 7,26 435,60
160.00 MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIG. DUPLA C/4 ROLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE ÁLCOOL LÍQUIDO, 60UN. DESINFETANTE E 160 UN. PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUN.END.FUNDAMENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2020. 5,19 830,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2020 MATERIAL DE LIMPEZA, ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LT MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE 2 LT. MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIG. DUPLA C/4 ROLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE ÁLCOOL LÍQUIDO, 60UN. DESINFETANTE E 160 UN. PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUN.END.FUNDAMENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2020. 1.864,80
19/05/2020 MATERIAL DE LIMPEZA, ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LT MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE 2 LT. MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIG. DUPLA C/4 ROLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN. DE ÁLCOOL LÍQUIDO, 60UN. DESINFETANTE E 160 UN. PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUN.END.FUNDAMENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 580 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.864,80
25/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007090/2020 JAISON DO AMARAL - 27557 1.864,80
TOTAL 1.864,80 1.864,80 1.864,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.