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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7126 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 545/2020 E ORDEM DE COMPRA 2335/2020. 168,97 168,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 545/2020 E ORDEM DE COMPRA 2335/2020. 168,97
22/05/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 545/2020 E ORDEM DE COMPRA 2335/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 168,97
26/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007126/2020 LOJAS BECKER LTDA - 5313 168,97
TOTAL 168,97 168,97 168,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.