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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 20/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CURSO CONDUTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DE CURSO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MOTORISTA DILSON TEIXEIRA REIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 853/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2375/2020. 280,96 280,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2020 SERVIÇO CURSO CONDUTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DE CURSO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MOTORISTA DILSON TEIXEIRA REIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 853/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2375/2020. 280,96
26/05/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DE CURSO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MOTORISTA DILSON TEIXEIRA REIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 853/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2375/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2585 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,96
01/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007174/2020 VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME - 14691 280,96
TOTAL 280,96 280,96 280,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.