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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7249 Data de lançamento: 25/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERRY, PACA IWT 9428, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 018/2020 E ORDEM DE COMPRA 2407/2020. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2020 PEÇAS, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERRY, PACA IWT 9428, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 018/2020 E ORDEM DE COMPRA 2407/2020. 450,00
27/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERRY, PACA IWT 9428, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 018/2020 E ORDEM DE COMPRA 2407/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 462/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE TELMO P. PRASS. 450,00
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007249/2020 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.