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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7251 Data de lançamento: 25/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CALHAS, CURVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CALHAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 950/2020. ORDEM DE COMPRA 2415/2020. 1.700,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2020 OUTROS, CALHAS, CURVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CALHAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 950/2020. ORDEM DE COMPRA 2415/2020. 1.700,00
01/06/2020 OUTROS, CALHAS, CURVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CALHAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 950/2020. ORDEM DE COMPRA 2415/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE BNº 29.474.942 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.700,00
15/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007251/2020 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.