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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DALSASSO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 742 Data de lançamento: 17/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7082 0966 0260 146 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 094/2020. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2020 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7082 0966 0260 146 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 094/2020. 300,00
17/01/2020 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7082 0966 0260 146 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 094/2020. LIQUIDADO CFE NF 321 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 300,00
22/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330628 PAGTO. REF. EMPENHO 000742/2020 DALSASSO E CIA LTDA - 24061 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.