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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 20/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO GRAN SIENA Nº 170 PLACA IVC 4255 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 168/2020. 178,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2020 PEÇAS, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO GRAN SIENA Nº 170 PLACA IVC 4255 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 168/2020. 178,00
28/01/2020 PEÇAS, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO GRAN SIENA Nº 170 PLACA IVC 4255 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 168/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 178,00
31/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005290 PAGTO. REF. EMPENHO 000745/2020 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.