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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIEGO CAMARGO 01133355048

Dados do Empenho
Número do empenho: 765 Data de lançamento: 20/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM MÊS JANEIRO 2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2020. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2020 SERVIÇO LAVAGEM MÊS JANEIRO 2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2020. 130,00
28/01/2020 SERVIÇO LAVAGEM MÊS JANEIRO 2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº011 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 130,00
31/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330654 PAGTO. REF. EMPENHO 000765/2020 DIEGO CAMARGO 01133355048 - 28353 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.