Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2020 |
10.089,73 |
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25/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.089,73 |
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25/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - VILA HERMANY |
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10,81 |
25/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - VILA HERMANY |
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13,88 |
25/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - VILA HERMANY |
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504,71 |
25/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - VILA HERMANY |
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538,03 |
25/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - VILA HERMANY |
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1.248,87 |
25/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - VILA HERMANY |
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1.762,56 |
27/05/2020 |
Pagamento de Empenho 7725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.010,87 |
TOTAL |
10.089,73 |
10.089,73 |
10.089,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.