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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNA BRANDAO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 777 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO RECREO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS DIA 25/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO RECREO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS DIA 25/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020. 154,00
21/01/2020 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO RECREO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS DIA 25/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 154,00
24/01/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000777/2020 BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.