STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO RECREO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS DIA 25/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO RECREO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS DIA 25/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020.
154,00
21/01/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO RECREO NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS DIA 25/01/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
154,00
24/01/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000777/2020
BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.