O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 065/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 198/2020. 1.650,00 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 065/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 198/2020. 1.650,00
28/01/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/075 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.650,00
31/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854258 PAGTO. REF. EMPENHO 000782/2020 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.