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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8075 Data de lançamento: 03/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BARRA DE FERRO 10 MM-3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BARRAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 714/2020.ORDEM DE COMPRA 2543/2020. 32,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2020 BARRA DE FERRO 10 MM-3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BARRAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 714/2020.ORDEM DE COMPRA 2543/2020. 480,00
15/06/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BARRAS DE FERRO 3/8 DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 714/2020.ORDEM DE COMPRA 2543/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 65198/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 480,00
18/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008075/2020 LOJAS BECKER LTDA - 5313 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.