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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: F F CONSTRUTORA SIGNOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8158 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CONCRETO USINADO FCK 25 18T VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO COLOCADO NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 591/2020 E ORDEM DE COMPRA 2596/2020. 6.600,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 OUTROS, CONCRETO USINADO FCK 25 18T VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO COLOCADO NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 591/2020 E ORDEM DE COMPRA 2596/2020. 6.600,00
23/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO COLOCADO NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 591/2020 E ORDEM DE COMPRA 2596/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 6.600,00
21/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO COLOCADO NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 591/2020 E ORDEM DE COMPRA 2596/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 6.520,80
21/08/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8158/2020 79,20
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/07/2020 79,20 4112/2020 Lançada
TOTAL   79,20