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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 818 Data de lançamento: 22/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORNADO INTERNO SS/NET 098/2020 E ORDEM DE COMPRA 230/2020. 1.957,77 1.957,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2020 MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORNADO INTERNO SS/NET 098/2020 E ORDEM DE COMPRA 230/2020. 1.957,77
07/02/2020 MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORNADO INTERNO SS/NET 098/2020 E ORDEM DE COMPRA 230/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 343812 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. 1.957,77
14/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330756 PAGTO. REF. EMPENHO 000818/2020 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 1.957,77
TOTAL 1.957,77 1.957,77 1.957,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.