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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho
Número do empenho: 8217 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 909/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2645/2020. 1.760,00 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 909/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2645/2020. 1.760,00
30/06/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 909/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2645/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.760,00
02/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2020 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 1.760,00
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.