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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 22/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 23/01/2020 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 108/2020. 0,00 172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2020 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 23/01/2020 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 108/2020. 172,00
22/01/2020 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIA 23/01/2020 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 108/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 172,00
22/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862700 PAGTO. REF. EMPENHO 000829/2020 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654 172,00
TOTAL 172,00 172,00 172,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.