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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ABRAHAO DE CARVALHO PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8313 Data de lançamento: 16/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704807071823243, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 940/2020. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2020 VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704807071823243, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 940/2020. 160,00
16/06/2020 VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704807071823243, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 940/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 160,00
16/06/2020 ANULADO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -160,00
24/06/2020 VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704807071823243, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 940/2020. LIQUIDADO CFME RPA 036/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 160,00
01/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2020 - REF. JUNHO/2020 ABRAHAO DE CARVALHO PRESTES - 16384 142,40
01/07/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 8313/2020 17,60
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 25/06/2020 17,60 3581/2020 Lançada
TOTAL   17,60