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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8325 Data de lançamento: 17/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO DIREÇÃO, ESCAPAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLAVA IVJ 2162 FROTA 160, CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 2670/2020. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO DIREÇÃO, ESCAPAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLAVA IVJ 2162 FROTA 160, CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 2670/2020. 380,00
29/06/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLAVA IVJ 2162 FROTA 160, CFE MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA. ORDEM DE SERVIÇO 2670/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 380,00
01/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2020 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.