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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8361 Data de lançamento: 19/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, ALSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 783/2020.ORDEM DE COMPRA 2695/2020. 587,20 587,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, ALSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 783/2020.ORDEM DE COMPRA 2695/2020. 587,20
21/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 783/2020.ORDEM DE COMPRA 2695/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 474/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 587,20
24/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008361/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 587,20
TOTAL 587,20 587,20 587,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.