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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8365 Data de lançamento: 19/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Recepções e Homenagens
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ALIMENTAÇÃO DIA 16/17/18/06/2020 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 PARA OS INTEGRANTES MILITARES DO 29º GAC DE CRUZ ALTA QUE REALIZARAM SERVIÇO DE DESINFECÇÃODE LOCAIS PÚBLICOS NA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 217/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2699/2020. 304,00 304,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2020 SERVIÇO ALIMENTAÇÃO DIA 16/17/18/06/2020 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 PARA OS INTEGRANTES MILITARES DO 29º GAC DE CRUZ ALTA QUE REALIZARAM SERVIÇO DE DESINFECÇÃODE LOCAIS PÚBLICOS NA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 217/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2699/2020. 304,00
26/06/2020 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 PARA OS INTEGRANTES MILITARES DO 29º GAC DE CRUZ ALTA QUE REALIZARAM SERVIÇO DE DESINFECÇÃODE LOCAIS PÚBLICOS NA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 217/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2699/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 304,00
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2020 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085 304,00
TOTAL 304,00 304,00 304,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.