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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8447 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 Álcool Etílico Hidratado 1l 7,50 562,50
150.00 Álcool Gel 500ml 6,55 982,50
100.00 Odorizador/Desodorizador 360ml 5,30 530,00
50.00 Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. 2,94 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 Álcool Etílico Hidratado 1l Álcool Gel 500ml Odorizador/Desodorizador 360ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. 2.222,00
07/08/2020 Álcool Etílico Hidratado 1l Álcool Gel 500ml Odorizador/Desodorizador 360ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2780 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 2.222,00
12/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008447/2020 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 2.222,00
TOTAL 2.222,00 2.222,00 2.222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.