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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8457 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Álcool Etílico Hidratado 1l 7,50 750,00
300.00 Álcool Gel 500ml 6,55 1.965,00
20.00 Cera líquida incolor. Frasco com 750ml 3,60 72,00
30.00 Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. 2,94 88,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 Álcool Etílico Hidratado 1l Álcool Gel 500ml Cera líquida incolor. Frasco com 750ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. 2.875,20
06/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2782/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 2.875,20
10/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008457/2020 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 2.875,20
TOTAL 2.875,20 2.875,20 2.875,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.