Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
Número do empenho: | 8461 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | Desinfetante 5l | 7,55 | 226,50 |
20.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml | 3,50 | 70,00 |
22.00 | Sabonete líquido,1l | 4,75 | 104,50 |
5.00 | Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. | 11,20 | 56,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/06/2020 | Desinfetante 5l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. | 457,00 | ||
06/07/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7506 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 457,00 | ||
09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008461/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 457,00 | ||
TOTAL | 457,00 | 457,00 | 457,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |