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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8461 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Desinfetante 5l 7,55 226,50
20.00 Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml 3,50 70,00
22.00 Sabonete líquido,1l 4,75 104,50
5.00 Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. 11,20 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 Desinfetante 5l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. 457,00
06/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7506 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 457,00
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008461/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 457,00
TOTAL 457,00 457,00 457,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.