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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8469 Data de lançamento: 23/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 89 - Pneu 215/75 R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. 620,00 2.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2020 Item 89 - Pneu 215/75 R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. 2.480,00
09/07/2020 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALOR NOS ITENS DO CONTRATO. -2.480,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.