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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8510 Data de lançamento: 24/06/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Item 74 - Pneu 295.80x22,5 16 lonas rodas de tração VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. 1.690,00 3.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2020 Item 74 - Pneu 295.80x22,5 16 lonas rodas de tração VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. 3.380,00
17/07/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9475 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE E PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 3.380,00
21/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008510/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615 3.380,00
TOTAL 3.380,00 3.380,00 3.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.